LAWFIRM.ru http://www.lawfirm.ru/forum/ |
|
Расчеты по НДС с иностранцем http://www.lawfirm.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=577998 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Gary_L_Oldman [ 21 авг 2008 17:45 ] |
Заголовок сообщения: | Расчеты по НДС с иностранцем |
Кто знает, как удержать НДС с иностранной компании, не имеющей предст-ва в РФ, не включая при этом в конракте этот НДС в сумму вознаграждения иностранца? Проблема в том, что при включении НДС в стоимость услуг по контракту, из российского НДСа, подлежащего удержанию и перечислению, у иностранца возникает налоговая база по своему корпоративному подоходному налогу, т.е. получается уплата налога на налог, что чревато для него ответственностью по его нац. законод-ву. в то же время, не удерживать НДС с него вообще мы не можем, т.к. существует обязанность нал. агента. |
Автор: | BUNNY [ 22 авг 2008 08:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчеты по НДС с иностранцем |
Аркадий привет, была мулька в письмах Минфина, что если в договоре не указывается налог нереза, то его сумму, причитающуюся в бюджет уплачивает рез (это по налогу на прибыль, а по НДС - уточняй). |
Автор: | BUNNY [ 22 авг 2008 08:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчеты по НДС с иностранцем |
Аркадий привет, была мулька в письмах Минфина, что если в договоре не указывается налог нереза, то его сумму, причитающуюся в бюджет уплачивает рез (это по налогу на прибыль, а по НДС - уточняй). |
Автор: | Gary_L_Oldman [ 22 авг 2008 09:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчеты по НДС с иностранцем |
вот это? МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПИСЬМО от 16 октября 2007 г. N 03-07-15/153 "...В случае, если контрактом с налогоплательщиком - иностранным лицом, реализующим указанные товары (работы, услуги), не предусмотрена сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая уплате в российский бюджет, российскому налогоплательщику следует самостоятельно определить налоговую базу для целей уплаты налога, то есть увеличить стоимость приобретаемых товаров (работ, услуг) на сумму налога. Соответственно, сумма налога, исчисленная и уплаченная в бюджет в указанном случае, по существу является суммой налога, удержанной из возможных доходов налогоплательщика - иностранного лица." |
Автор: | Offmoder [ 22 авг 2008 14:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчеты по НДС с иностранцем |
В договоре цена указывается так (допустим, у меня китайский контрагент): Общая стоимость инженерного проектирования и технического обслуживания по настоящему договору составляет _____,00 EURO, в том числе НДС ____,00 EURO (18%). В связи с тем, что местом реализации услуг является территории Российской Федерации, вышепоименованный НДС подлежит уплате Стороной А (в качестве налогового агента) в бюджет РФ за Сторону В. В целях исполнения Стороной А обязанностей налогового агента, в соответствии с Соглашением между Правительством РФ и Правительством КНР об избежании двойного налогообложения и предотвращения уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы (Пекин, 27 мая 1994 г.), Сторона В в течение 10 (Десяти) дней с даты подписания настоящего договора предоставляет Стороне А (налоговому агенту, выплачивающему доход) документы в виде копий, надлежащим образом заверенных компетентным органом КНР и переведенные на русский язык, подтверждающие, что Сторона В имеет постоянное место нахождения на территории Китайской Народной Республики. Инвойс выставляют на сумму без НДС. В паспорте сделки сумма пишется без НДС. НДС уплачиваешь как налоговый агент в день совершения платежа по паспорту сделки. По другому - никак. Хотя, может кто-то умный что-то другое подскажет. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |