Добрый день уважаемые участники форума, помогите, пожалуйста, с данным вопросом, заранее огромное спасибо:
Наша фирма посылает в командировку сотрудника.
Если услуги по размещению в гостинице (г.Киев загранкомандировка) оплачены нами по безналу (из Киева по факсу нам пришел счет без НДС), то какие налоги возникают? Я слышала, что хоть мы и оплачиваем проживание, то мы обязаны сами начислить и оплатить НДС с суммы по размещению в гостинице, т.к. оплата проходит на территории России. И как можно избежать начисление и оплату НДС.
Может, выдав деньги подотчет и договориться с админ. Гостин. в Киеве, что оплата будет на месте, а не через р/сч?
Организация наша Ассоциация (некоммерческая организация, ничего не производим и не продаем, а живем на членские взносы. Следовательно, прибыли нет, а НДС входящий, в своей деятельности, списываем на 86 счет(целевое финансирование)
|